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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1094794 
Contract referenceHDSS-2026-00108 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026 
Goods 
Contract Start:
20/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24 days ago (17/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2026-0018 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026 
MAYORDOMIA 
FUDIMAT, S.R.L., PROCESO NO. HDSS-DAF-CM-2026-0018 
GoodsDominicana 
26,347.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24 days ago (17/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2271641 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,328.580.004,019.140.0043,788.4026,347.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 100%8GAL13587696.000.0018125.280.001,080.00821.28
    
5
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE SPRAY 19 OZ10UD575494.354,943.500.0018889.830.005,750.005,833.33
    
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE GOMA (M)24UD10540960.000.0018172.800.002,520.001,132.80
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA 55 G ROJA2,500UD12.925.313,250.000.00182,385.000.0032,300.0015,635.00
    
18
52151644 - Rociadores de (...)
2.3.9.5.01ATOMIZADOR12UD7579.45953.400.0018171.610.00900.001,125.01
    
19
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE36UD34.442.381,525.680.0018274.620.001,238.401,800.30
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
26,347.72 DOP
26,347.72 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.011,125.01  DOP----View
2.3.9.1.0125,222.71  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 202626,347.72  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CC-107-2026126,347.72  DOP