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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1085935
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2026-00014
Contract description:
COMPRAS DE MATERIALES, PARA MAYORDOMIA, MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, MATERIALES DE PRODUCCION, CARPETAS Y ANAQUELES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2026-0001
Request Title
COMPRAS DE MATERIALES, PARA MAYORDOMIA, MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, MATERIALES DE PRODUCCION, CARPETAS Y ANAQUELES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION
Description
COMPRAS DE MATERIALES, PARA MAYORDOMIA, MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, MATERIALES DE PRODUCCION, CARPETAS Y ANAQUELES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Business Operation
ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
COT-2026-0001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
410,235.97 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La orden de compra y/o servicios producirá efectos solo a partir de las firmas correspondientes.El monto total de la orden compras/servicios no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudicado
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2271961 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
347,657.60
0.00
62,578.37
0.00
446,040.00
410,235.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO (4/1)
120
PAQ
1,062
834.98
100,197.60
0.00
18,035.57
100
18,035.57
0.00
127,440.00
118,233.17
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PRECORTADO (6/1)
100
PAQ
2,124
1,687.58
168,758.00
0.00
30,376.44
100
30,376.44
0.00
212,400.00
199,134.44
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON ESPUMA PARA MANOS 6/1 DE 1000ML
100
LB
1,062
787.02
78,702.00
0.00
14,166.36
100
14,166.36
0.00
106,200.00
92,868.36
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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ORDEN FIRMADA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
719,058.36
DOP
Budget Appropriation Value
719,058.36
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
33,265.96
DOP
33,265.96
DOP
View
2.6.1.1.01
291,011.60
DOP
291,011.60
DOP
View
2.3.3.1.01
394,780.80
DOP
394,780.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
compras de materiales de gastable
719,058.36
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776283023297kPvhL
1
719,058.36
DOP
Aprobado
Link