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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1096542
Contract reference
IDAC-2026-00104
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDAC-DAF-CM-2026-0026
Request Title
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS
Description
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS
Business Operation
Encargado de Comunicacion, Navegacion y Vigilancia
Reply Reference
IDAC-DAF-CM-2026-0026
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
217,356 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2266407 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
184,200.00
0.00
0.00
33,156.00
597,500.00
217,356.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
Luces led de 100 a 150 Watts
25
UD
9,700
3,300
82,500.00
0.00
0.00
18
14,850.00
242,500.00
97,350.00
3
39101603 - Lámparas solar
(...)
39101603 - Lámparas solares
2.3.9.6.01
Lámpara 400 Watt
40
UD
7,000
972
38,880.00
0.00
0.00
18
6,998.40
280,000.00
45,878.40
5
39111801 - Balastos de lá
(...)
39111801 - Balastos de lámparas
2.3.9.6.01
Conjunto de balastro
10
UD
5,200
5,148
51,480.00
0.00
0.00
18
9,266.40
52,000.00
60,746.40
62
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
Tape eléctrico 3M
20
UD
1,150
567
11,340.00
0.00
0.00
18
2,041.20
23,000.00
13,381.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
OC-00104 KATANA.pdf
OC-00104 KATANA.pdf
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CERTIFICADO DE DISP. EXP. 153B-2026.pdf
CERTIFICADO DE DISP. EXP. 153B-2026.pdf
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acta de adjudicacion_098.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,449.98
DOP
Budget Appropriation Value
8,449.98
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
8,449.98
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS
8,449.98
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
8,449.98
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE DISP. EXP. 153D-2026.pdf