Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1083109 
Contract referenceMITUR-2026-00167 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES PARA CONSUMO EN SEDE CENTRAL, OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA 30 DE MARZO, SAVIÑON ZONA COLONIAL, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINO (OGD), (DIRIGIDO A MYPIMES MUJER) 
Goods 
Contract Start:
08/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MITUR-DAF-CM-2026-0010 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES PARA CONSUMO EN SEDE CENTRAL, OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA 30 DE MARZO, SAVIÑON ZONA COLONIAL, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINO (OGD), (DIRIGIDO A MYPIMES MUJER) 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES PARA CONSUMO EN SEDE CENTRAL, OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA 30 DE MARZO, SAVIÑON ZONA COLONIAL, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINO (OGD), (DIRIGIDO A MYPIMES MUJER). 
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 
MITUR-CM-2026-0010 GOPEZ 
GoodsDominicana 
97,350 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
08/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2256845 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
82,500.000.0014,850.000.00160,000.0097,350.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01KIT ( TENEDOR, CUCHILLO,CUCHARA Y SERVILLETA CAJA 500/01 50UD3,2001,65082,500.000.001814,850.000.00160,000.0097,350.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
343,901.32 DOP
343,901.32 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01343,901.32  DOP
343,901.32  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES PARA CONSUMO EN SEDE CENTRAL, OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA 30 DE MARZO, SAVIÑON ZONA COLONIAL, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINO (OGD), (DIRIGIDO A MYPIMES MUJER)343,901.32  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1774270373165LQLhm1343,901.32  DOPLink