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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1081832 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2026-00034 
Contract description:Adquisición de suministros de limpieza. 
Goods 
Contract Start:
01/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2026-0005 
Adquisición de suministros de limpieza. 
Adquisición de suministros de limpieza. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2026-0005 
GoodsDominicana 
63,537.34 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
01/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2253026 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
53,845.200.009,692.140.0071,215.0063,537.34
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA103UD355.5566.500.0018101.970.003,605.00668.47
    
5
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA PLASTICA DE 5 GALONES C/ASA S/TAPA3UD27072.9218.700.001839.370.00810.00258.07
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS P/BASURA DE 13 GL (100/1)32PAQ2002156,880.000.00181,238.400.006,400.008,118.40
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS P/BASURA DE 4 GL (100/1)30PAQ100952,850.000.0018513.000.003,000.003,363.00
    
25
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01REPUESTOS AMBIENTADOR (6-ONZA)79UD60047037,130.000.00186,683.400.0047,400.0043,813.40
    
29
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE COCINA200UD50316,200.000.00181,116.000.0010,000.007,316.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
55,964.66 DOP
55,227.16 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0137,964.66  DOP
37,227.16  DOP
View
2.3.7.2.0318,000.00  DOP
18,000.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministros de limpieza.55,227.16  DOPAbril2026
2  Adquisición de suministros de limpieza.737.50  DOPEnero2027
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG17757641964237zLd8255,227.16  DOPLink