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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1074797
Contract reference
CNC-2026-00004
Contract description:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS” QUE FUERON DECLARADAS DESIERTAS MEDIANTE ACTA NÚM. 0002/2026 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2026, EN EL PROCESO DE REF. CNC-DAF-CD-2026-0004
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNC-DAF-CD-2026-0008
Request Title
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS” QUE FUERON DECLARADAS DESIERTAS MEDIANTE ACTA NÚM. 0002/2026 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2026, EN EL PROCESO DE REF. CNC-DAF-CD-2026-0004
Description
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS” QUE FUERON DECLARADAS DESIERTAS MEDIANTE ACTA NÚM. 0002/2026 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2026, EN EL PROCESO DE REF. CNC-DAF-CD-2026-0004
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
72,570 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/04/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Jiménez moya #32, Edificio Franco Acra, 6to Piso, Santo Domingo 10111 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2251746 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,500.00
0.00
11,070.00
0.00
73,000.00
72,570.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82131605 - Mantenimiento
(...)
82131605 - Mantenimiento y reparación de cámaras fotográficas
2.2.7.2.05
Mantenimiento y reparacion de camaras fotograt}ficas
1
UD
73,000
61,500
61,500.00
0.00
18
11,070.00
0.00
73,000.00
72,570.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/3/2026_2_08 p.m..Pdf
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Orden de Servicio.pdf
Orden de Servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
72,570.00
DOP
Budget Appropriation Value
72,570.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.05
72,570.00
DOP
72,570.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPROMISO
72,570.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773324250204D4cES
1
72,570.00
DOP
Aprobado
Link