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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1073309 
Contract referenceHMDAG-2026-00053 
Contract description:Suministros de aseo y limpieza 
Goods 
Contract Start:
10/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMDAG-DAF-CD-2026-0024 
Suministros de aseo y limpieza  
Adquisición de Suministros de aseo y limpieza para ser utilizado en este hospital municipal Dra. Armida García. 
MAYORDOMIA 
Suministros de aseo y limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
141,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2250118 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
119,491.520.0021,508.480.00147,650.00141,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Esponja de fregar (GRUESA DE COLOR NEGRO) 60UD120101.696,101.400.00181,098.250.007,200.007,199.65
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo grueso 30UD7016.95508.500.001891.530.002,100.00600.03
    
2
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01Toallas de microfibra (roja, azul y amarilla. 50UD7059.322,966.000.0018533.880.003,500.003,499.88
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 80CAJ440372.8929,831.200.00185,369.620.0035,200.0035,200.82
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 80CAJ300203.3916,271.200.00182,928.820.0024,000.0019,200.02
    
8
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabón de fregar 50CAJ800677.9633,898.000.00186,101.640.0040,000.0039,999.64
    
8
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabón de cuaba en galón 30CAJ800677.9720,339.220.00183,661.060.0024,000.0024,000.28
    
8
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Guantes de latex M-L70CAJ145118.648,304.800.00181,494.860.0010,150.009,799.66
    
8
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Recogedores de basura 10CAJ150127.121,271.200.0018228.820.001,500.001,500.02
 
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Operation
General Source
62,570.00 DOP
62,570.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0162,570.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2026  transferencia 62,570.00  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HMDAG-2026-00054162,570.00  DOP