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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1074913 
Contract referencePROCURADURIA-2026-00103 
Contract description:Adquisicion de material de limpieza y desechables para uso de la PGR 
Goods 
Contract Start:
29 days ago (13/03/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2028 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0038 
Adquisicion de material de limpieza y desechables para uso de la PGR 
Adquisicion de material de limpieza y desechables para uso de la PGR 
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0038 
GoodsDominicana 
21,865.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29 days ago (13/03/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2028 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2247651 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,530.000.003,335.400.0054,000.0021,865.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Esponja para limpiar200UD1008.51,700.000.0018306.000.0020,000.002,006.00
    
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de cocina200UD9532.96,580.000.00181,184.400.0019,000.007,764.40
    
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Piedra de olor250UD604110,250.000.00181,845.000.0015,000.0012,095.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
56,994.00 DOP
56,994.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0156,994.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de material de limpieza y desechables para uso de la PGR56,994.00  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262.3.9.1.01156,994.00  DOP