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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1073361 
Contract referenceHUMNSA-2026-00093 
Contract description:RENTA DE EQUIPOS ADMISION, FACTURACION, ATENCION AL USUARIO , AUDITORIA MED. 
Services 
Contract Start:
09/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
HUMNSA-CCC-PERC-2026-0003 
RENTA DE EQUIPOS ADMISION, FACTURACION, ATENCION AL USUARIO , AUDITORIA MED. 
RENTA DE EQUIPOS ADMISION, FACTURACION, ATENCION AL USUARIO , AUDITORIA MED.  
TECNOLOGIA 
RENTA DE EQUIPOS ADMISION, FACTURACION, ATENCION A 
ServicesDominicana 
99,562.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49, GAzcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2248025 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
84,375.000.000.0015,187.5084,375.0099,562.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43212110 - Impresoras de (...)
2.2.5.3.02RENTA DE EQUIPO MULTI. ADMISION Y FACTURACION 22,500UD0.750.7516,875.000.000.00183,037.5016,875.0019,912.50
    
2
43212110 - Impresoras de (...)
2.2.5.3.02RENTA DE EQUIPO MULTI. ADMISION Y FACTURACION22,500UD0.750.7516,875.000.000.00183,037.5016,875.0019,912.50
    
3
43212110 - Impresoras de (...)
2.2.5.3.02RENTA DE EQUIPO MULTI. ATENCION AL USUARIO 22,500UD0.750.7516,875.000.000.00183,037.5016,875.0019,912.50
    
4
43212110 - Impresoras de (...)
2.2.5.3.02RENTA DE EQUIPO MULTI. FACTURACION22,500UD0.750.7516,875.000.000.00183,037.5016,875.0019,912.50
    
5
43212110 - Impresoras de (...)
2.2.5.3.02RENTA DE EQUIPO MULTI. AUDITORIA22,500UD0.750.7516,875.000.000.00183,037.5016,875.0019,912.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
99,562.50 DOP
99,562.50 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.5.3.0299,562.50  DOP
99,562.50  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO99,562.50  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1773081745270a8BPu199,562.50  DOPLink