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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1070310 
Contract referenceRSCS-2026-00094 
Contract description:ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CPN, CCDX Y ESTE SRS CS. 
Goods 
Contract Start:
26/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
RSCS-DAF-CM-2026-0028 
ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA  
ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CPN, CCDX Y ESTE SRS CS. 
ALMACEN DE EQUIPOS 
RSCS-DAF-CM-2026-0028_EXT 
GoodsDominicana 
340,000.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
La vega 41000 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2245466 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
288,135.600.0051,864.420.00520,000.00340,000.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO PARA FREGAR 3М500UD10033.916,949.150.00183,050.850.0050,000.0020,000.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE AROMATIZANTE1,000GAL350203.39203,389.830.001836,610.170.00350,000.00240,000.00
    
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO P/FREGAR200GAL300169.4933,898.310.00186,101.700.0060,000.0040,000.01
    
9
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO DE CUABA P/ MANOS200GAL300169.4933,898.310.00186,101.700.0060,000.0040,000.01
 
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Investment
General Source
340,000.02 DOP
340,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01340,000.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2026  PAGO UNICO340,000.02  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026RSCS-DAF-CM-2026-00282026340,000.00  DOP