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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1071016 
Contract referenceINDOTEL-2026-00024 
Contract description:CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE NOS BRINDE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EL EDIFICIO DE RENE DE RISCO BERMÚDEZ 
Services 
Contract Start:
03/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOTEL-DAF-CD-2026-0013 
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE NOS BRINDE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EL EDIFICIO DE RENE DE RISCO BERMÚDEZ 
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE NOS BRINDE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EL EDIFICIO DE RENE DE RISCO BERMÚDEZ 
Unidad de Infraestructura 
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE NOS BRINDE LOS SER 
ServicesDominicana 
152,810 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
03/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2245114 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
129,500.000.0023,310.000.00200,000.00152,810.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72102703 - Servicios de l(...)
2.2.9.1.01SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUMINISTROS Y RETORNOS1UD200,000129,500129,500.000.001823,310.000.00200,000.00152,810.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
152,810.00 DOP
152,810.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.1.01152,810.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  A Crédito152,810.00  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20260541152,810.00  DOP