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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1069743
Contract reference
INDRHI-2026-00041
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO, PARA SER USADO EN EL AREA DE CALIDAD DEL CENTRO, PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LOS ESTADOS INSULARES DEL CARIBE (CEHICA)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2026-0043
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO, PARA SER USADO EN EL AREA DE CALIDAD DEL CENTRO, PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LOS ESTADOS INSULARES DEL CARIBE (CEHICA)
Description
COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO, PARA SER USADO EN EL AREA DE CALIDAD DEL CENTRO, PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LOS ESTADOS INSULARES DEL CARIBE (CEHICA)
Business Operation
CEHICA
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO EL CEHICA_EX
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,407.65 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2243528 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,667.50
0.00
1,740.15
0.00
9,667.50
11,407.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DESECHABLES NITRILO ZIZE L
10
CAJ
277.5
277.5
2,775.00
0.00
18
499.50
0.00
2,775.00
3,274.50
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DESECHABLES NITRILO ZIZE M
5
CAJ
277.5
277.5
1,387.50
0.00
18
249.75
0.00
1,387.50
1,637.25
3
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
MASCARILLAS DESECHABLES QUIRURGICAS
6
CAJ
120
120
720.00
0.00
18
129.60
0.00
720.00
849.60
4
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL ALUMINIO 750 SQ.FT. (ROLLO)
5
UD
140
140
700.00
0.00
18
126.00
0.00
700.00
826.00
5
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
ALCOHOL ISOPROPIULIC 70%
3
GAL
785
785
2,355.00
0.00
18
423.90
0.00
2,355.00
2,778.90
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA PAPEL (ROLLO)
6
UD
155
155
930.00
0.00
18
167.40
0.00
930.00
1,097.40
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA HIGIENIZACION LABORATORIO
1
UD
800
800
800.00
0.00
18
144.00
0.00
800.00
944.00
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2026_6_40 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,407.65
DOP
Budget Appropriation Value
11,407.65
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
5,761.35
DOP
5,761.35
DOP
View
2.3.9.5.01
826.00
DOP
826.00
DOP
View
2.3.7.2.03
2,778.90
DOP
2,778.90
DOP
View
2.3.3.2.01
1,097.40
DOP
1,097.40
DOP
View
2.3.9.1.01
944.00
DOP
944.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
11,407.65
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772031366963CIqtz
1
11,407.65
DOP
Aprobado
Link