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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1123777 
Contract referenceHRDAC-2026-00144 
Contract description:Contrato con el suplidor Almacenes Rosagal, SRL 
Goods 
Contract Start:
22/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2026-0112 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Departamento de Mantenimiento 
ALMACENES ROSAGAL, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
103,213.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2242424 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
87,468.990.0015,744.430.00103,213.00103,213.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06TROPICAL CONTRA GRAFITO 42 GL8GAL900762.756,102.000.00181,098.360.007,200.007,200.36
    
2
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06TROPICAL CONTRA GRIS CLARO 268GAL4,7504,025.4332,203.440.00185,796.620.0038,000.0038,000.06
    
3
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06TROPICAL CONTRA D/G BLANCO 002GAL8,0006,779.6613,559.320.00182,440.680.0016,000.0016,000.00
    
4
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA ESMERIL SILOX 100 PREM30UD3025.43762.900.0018137.320.00900.00900.22
    
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA CUBO HIGH PRO X28 KG82UD2,2451,902.543,805.080.0018684.910.004,490.004,489.99
    
6
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99SILICON LANCO IND. BLANCO RTV2UD410347.45694.900.0018125.080.00820.00819.98
    
7
46171501 - Candados
2.3.9.9.04PORTACANDADO 4 ULSALOCK REF:244UD7563.55254.200.001845.760.00300.00299.96
    
8
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO T-LOCK LS50 BI 220724UD275233.05932.200.0018167.800.001,100.001,100.00
    
9
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO T-LOCK LS40 BI 221152UD185156.77313.540.001856.440.00370.00369.98
    
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06PISTOLA TRAMONTINA P/MASILLA 41UD430364.4364.400.001865.590.00430.00429.99
    
11
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04JUEGO D/LLAVE ALLEN TIPO NAVAJ1UD270228.81228.810.001841.190.00270.00270.00
    
12
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01TALADRO TOTAL UTG1011316 PERCU1UD2,0331,722.881,722.880.0018310.120.002,033.002,033.00
    
13
39121103 - Paneles
2.6.5.6.01PANEL LED EMP 2X2 48W WJ-1122420UD1,3751,165.2523,305.000.00184,194.900.0027,500.0027,499.90
    
14
39121103 - Paneles
2.6.5.6.01TUCAN PROF/ESMALT/MATE/NEGRO2UD1,9001,610.163,220.320.0018579.660.003,800.003,799.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
103,213.42 DOP
103,213.42 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0661,200.42  DOP----View
2.3.6.4.061,330.21  DOP----View
2.3.7.2.995,309.97  DOP----View
2.3.9.9.041,769.94  DOP----View
2.3.6.3.04270.00  DOP----View
2.6.5.7.012,033.00  DOP----View
2.6.5.6.0131,299.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de materiales ferreteros103,213.42  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202600001103,213.42  DOP