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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1069242
Contract reference
Hosp. Reid Cabral-2026-00135
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDOS Y REPARACIONES DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0125
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDOS Y REPARACIONES DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDOS Y REPARACIONES DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Business Operation
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
Vicrova Market Trader, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
162,350.07 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Contract Comments
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Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2240546 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
137,584.80
0.00
24,765.27
0.00
162,350.06
162,350.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101511 - Servicio de in
(...)
72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners.
2.2.7.2.08
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE DE 12,000 BTU, REPARACIÓN DE TARJEYA EXTERIOR NO COMUNICA Y PRESENTA ERROR A LA HORA DE ENCENDERLO. (AIRE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN)
1
UD
15,350.06
14,830.5
14,830.50
0.00
18
2,669.49
0.00
15,350.06
17,499.99
2
72101511 - Servicio de in
(...)
72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners.
2.2.7.2.08
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PROFUNDO DE AIRE DE 5 TONELADA, INATALACIÓN DE CONDENSADOR NUEVO, REFRIGERANTE, CONTACTOR ELECTRICO NUEVO Y CAPACITOR NUEVO (AIRE DE LA DIRECCIÓN)
1
UD
65,000
58,347.5
58,347.50
0.00
18
10,502.55
0.00
65,000.00
68,850.05
3
72101511 - Servicio de in
(...)
72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners.
2.2.7.2.08
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PROFUNDO DEL AIRE DE 5 TONELADA (AIRE DE CONTABILIDAD)
1
UD
59,000
44,491.55
44,491.55
0.00
18
8,008.48
0.00
59,000.00
52,500.03
4
72101511 - Servicio de in
(...)
72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners.
2.2.7.2.08
REPARACIÓN DE AIRE DE CUENTAS POR PAGAR, SPLIT REEMPLAZO DE TARJETA INVERTER DEL CONDESADOR, COMPRESOR MAS CORECCIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE.
1
UD
23,000
19,915.25
19,915.25
0.00
18
3,584.75
0.00
23,000.00
23,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/2/2026_8_45 p.m..Pdf
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Cuota Compromiso 152.pdf
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Orden de Servicios - VMT SRL - Mantenimiento AC (Firmado).pdf
Orden de Servicios - VMT SRL - Mantenimiento AC (Firmado).pdf
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Acta de Adjudicación .pdf
Acta de Adjudicación .pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,350.07
DOP
Budget Appropriation Value
162,350.07
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
162,350.07
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
162,350.07
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
152
1
162,350.07
DOP
Aprobado
Cuota Compromiso 152.pdf