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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1067463
Contract reference
INDOTEL-2026-00013
Contract description:
Adquisición de materiales de pintura y compra de pinturas, para ser utilizado en el edificio Osiris
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/02/2026 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2026-0010
Request Title
Adquisición de materiales de pintura y compra de pinturas, para ser utilizado en el edificio Osiris
Description
Adquisición de materiales de pintura y compra de pinturas, para ser utilizado en el edificio Osiris
Business Operation
Unidad de Infraestructura
Reply Reference
Adquisición de materiales de pintura y compra de p
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
247,397.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/02/2026 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2237526 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
209,658.85
0.00
37,738.59
0.00
248,000.00
247,397.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubetas de Pintura Acrílica Blanco 00
20
UD
4,976
4,542.37
90,847.40
0.00
18
16,352.53
0.00
99,520.00
107,199.93
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubetas de Pintura Satinada Blanco Colonial 66
10
UD
8,920
7,224.58
72,245.80
0.00
18
13,004.24
0.00
89,200.00
85,250.04
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Palo para rolo de Extensión 3.0m
3
UD
430
381.36
1,144.08
0.00
18
205.93
0.00
1,290.00
1,350.01
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mango para-Rolo Profesional
6
UD
219
137.71
826.26
0.00
18
148.73
0.00
1,314.00
974.99
5
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Mota Anti-goteo 9 pulgada x 5/16 pulgada
10
UD
371
275.42
2,754.20
0.00
18
495.76
0.00
3,710.00
3,249.96
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas gris Cerda sintética 3 pulgadas
12
UD
139
105.93
1,271.16
0.00
18
228.81
0.00
1,668.00
1,499.97
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla 4.5 galones
2
UD
2,598
2,288.14
4,576.28
0.00
18
823.73
0.00
5,196.00
5,400.01
8
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija de Agua G-120
15
UD
47
33.9
508.50
0.00
18
91.53
0.00
705.00
600.03
9
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espátula 3 pulgadas Flex
2
UD
207
79.45
158.90
0.00
18
28.60
0.00
414.00
187.50
10
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espátula para Ferre Azul
2
UD
69
131.36
262.72
0.00
18
47.29
0.00
138.00
310.01
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubetas de Pintura Satinada Blanco 00
5
UD
8,969
7,012.71
35,063.55
0.00
18
6,311.44
0.00
44,845.00
41,374.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_13/2/2026_10_30 p.m..Pdf
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Orden_de_compras_formato_firma_digital_13_2_2026_10_30_p.m_signed.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,397.44
DOP
Budget Appropriation Value
247,397.44
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
233,824.96
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,400.01
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,322.48
DOP
----
View
2.3.6.4.06
600.03
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,249.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A Crédito
247,397.44
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
018
1
247,397.44
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER.pdf