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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1066189
Contract reference
ARD-2026-00061
Contract description:
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL PABELLÓN DE LA BASE NAVAL “LAS CALDERAS” Y DE LA BASE INFANTERÍA DE MARINA “VICEALMIRANTE MANUEL RAMÓN MONTES ARACHE”, ARD
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/02/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2026-0023
Request Title
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL PABELLÓN DE LA BASE NAVAL “LAS CALDERAS” Y DE LA BASE INFANTERÍA DE MARINA “VICEALMIRANTE MANUEL RAMÓN MONTES ARACHE”, ARD; Y DEL GUA
Description
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL PABELLÓN DE LA BASE NAVAL “LAS CALDERAS” Y DE LA BASE INFANTERÍA DE MARINA “VICEALMIRANTE MANUEL RAMÓN MONTES ARACHE”, ARD; Y DEL GUARDACOSTAS “CANOPUS”, GC-107, ARD.
Business Operation
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES
Reply Reference
OFERTA DE IT EXPERT _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
518,176.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/02/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL PABELLÓN DE LA BASE NAVAL “LAS CALDERAS” Y DE LA BASE INFANTERÍA DE MARINA “VICEALMIRANTE MANUEL RAMÓN MONTES ARACHE”, ARD
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2236835 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
439,133.00
0.00
79,043.94
0.00
515,000.00
518,176.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
PLANTA ELECTRICA BOCA CHICA
1
UD
330,000
281,935
281,935.00
0.00
18
50,748.30
0.00
330,000.00
332,683.30
2
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE NEUMATICO DE LA MAQUINA DEL CENTRO DEL GUARDACOSTAS "CANOPUS", ARD
1
UD
45,000
38,198
38,198.00
0.00
18
6,875.64
0.00
45,000.00
45,073.64
3
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEL PABELLON DE OFICIALES DE LA BASE NAVAL"LAS CALDERAS" ARD
1
UD
140,000
119,000
119,000.00
0.00
18
21,420.00
0.00
140,000.00
140,420.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1771007787727umQly.pdf
EG1771007787727umQly.pdf
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EG1770152556391YkLkP.pdf
EG1770152556391YkLkP.pdf
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Orden de Servicio_12_2_2026_6_35 p.m. (1).pdf
Orden de Servicio_12_2_2026_6_35 p.m. (1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
518,176.94
DOP
Budget Appropriation Value
518,176.94
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
518,176.94
DOP
518,176.94
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
518,176.94
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771007787727umQly
1
518,176.94
DOP
Aprobado
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