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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1066935
Contract reference
ARD-2026-00052
Contract description:
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL EL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL EN CURSO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/02/2026 18:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2026-0019
Request Title
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL EL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL EN CURSO.
Description
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL EL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL EN CURSO.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
OFERTA NEDERCORP INVESTMENT, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
998,586.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/02/2026 18:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL EL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL EN CURSO.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2234821 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
846,260.00
0.00
152,326.80
0.00
1,097,400.00
998,586.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
NEUMATICO LT265/65R17 10PR 4X4 AT100
24
UD
13,800
12,730
305,520.00
0.00
18
54,993.60
0.00
331,200.00
360,513.60
3
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
NEUMATICO LT235/75R15 6PR 4X4 AT100
8
UD
9,550
7,980
63,840.00
0.00
18
11,491.20
0.00
76,400.00
75,331.20
6
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
NEUMATICO 215/75R16C 8PR
20
UD
8,700
6,270
125,400.00
0.00
18
22,572.00
0.00
174,000.00
147,972.00
7
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
NEUMATICO LT265/70R16 8PR 4X4 AT100
20
UD
13,550
9,880
197,600.00
0.00
18
35,568.00
0.00
271,000.00
233,168.00
8
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
NEUMATICO LT245/70R16 6PR 4X4 AT100
18
UD
13,600
8,550
153,900.00
0.00
18
27,702.00
0.00
244,800.00
181,602.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1770831307019O2rRK.pdf
EG1770831307019O2rRK.pdf
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Orden de Compras_10_2_2026_5_16 p.m. (2).pdf
Orden de Compras_10_2_2026_5_16 p.m. (2).pdf
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EG1769802446736isuJj.pdf
EG1769802446736isuJj.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,344.96
DOP
Budget Appropriation Value
244,344.96
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
244,344.96
DOP
244,344.96
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
244,344.96
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770831425526l4tzf
1
244,344.96
DOP
Aprobado
Link