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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1063673 
Contract referenceHMJA-2026-00026 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
06/02/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HMJA-DAF-CM-2026-0007 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA  
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.  
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO HMJA-DA 
GoodsDominicana 
66,095.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/02/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
La frorntera, Jima Abajo CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2233304 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
56,013.500.0010,082.430.00121,300.0066,095.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS DE 55 GAL2,000UD53.67,200.000.00181,296.000.0010,000.008,496.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS MEDIANA #72 AZUL 1/10010,000PAQ51.212,000.000.00182,160.000.0050,000.0014,160.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS MEDIANA #72 ROJAS 1/1002,000UD636,000.000.00181,080.000.0012,000.007,080.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJA DE 55 GAL 1/1003,000UD84.6513,950.000.00182,511.000.0024,000.0016,461.00
    
12
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01PARES GUANTES LARGO NEGROS40UD15074.92,996.000.0018539.280.006,000.003,535.28
    
19
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE DE FREGAR 10UD305.555.000.00189.900.00300.0064.90
    
22
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON CON RUEDA COLOR ROJO 240 LITROS DE 64 GALONES 2UD9,5006,906.2513,812.500.00182,486.250.0019,000.0016,298.75
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
57,969.39 DOP
57,969.39 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0138,499.86  DOP----View
2.3.9.1.0119,469.53  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 57,969.39  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HMJA-2026-000242457,969.39  DOP