1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1063329
Contract reference
HRDAC-2026-00085
Contract description:
Contrato con el suplidor Femaral, EIRL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRDAC-DAF-CD-2026-0067
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros para el Área de la Cocina
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros para el Área de la Cocina
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
FEMARAL EIRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,225.39 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
05/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2231618 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,919.79
0.00
4,305.60
0.00
28,225.00
28,225.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
CORTADOR P/TUBERIA PVC TRUPER
1
UD
400
338.99
338.99
0.00
18
61.02
0.00
400.00
400.01
2
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
LLAVE ANG 1/2X3/8EASTMAN
2
UD
220
186.45
372.90
0.00
18
67.12
0.00
440.00
440.02
3
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
LLAVE ANG 1/2X3/8X3/8 BRASS CRA
5
UD
220
186.45
932.25
0.00
18
167.81
0.00
1,100.00
1,100.06
4
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
TORN T/F 12X1
100
UD
0.75
0.64
64.00
0.00
18
11.52
0.00
75.00
75.52
5
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
ADITIVO P/EMP LANCO AZUL GALON
2
GAL
850
720.33
1,440.66
0.00
18
259.32
0.00
1,700.00
1,699.98
6
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
BARRENA PALETA TRUPER BPT-3/4
1
UD
100
84.74
84.74
0.00
18
15.25
0.00
100.00
99.99
7
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
DESTOR ESTRIA TRUPER DP-1/4X6
1
UD
140
118.64
118.64
0.00
18
21.36
0.00
140.00
140.00
8
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
MANG P/FREG 1/2X3/8X24 CLEMOO
12
UD
140
118.64
1,423.68
0.00
18
256.26
0.00
1,680.00
1,679.94
9
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
TEFLON AMAR 15M FERMENTAL
2
UD
70
59.32
118.64
0.00
18
21.36
0.00
140.00
140.00
10
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
GRI-39/MEZCL P/FREG PICO 8
2
UD
2,100
1,779.66
3,559.32
0.00
18
640.68
0.00
4,200.00
4,200.00
11
23171603 - Cortadores de
(...)
23171603 - Cortadores de cañerías o tubos
2.3.6.3.04
GRI-700/MEZCL P/FREG PRIME
2
UD
1,955
1,656.77
3,313.54
0.00
18
596.44
0.00
3,910.00
3,909.98
12
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
SIFON FLEXIBLE DOBLE 1.1/2
6
UD
160
135.59
813.54
0.00
18
146.44
0.00
960.00
959.98
13
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
SIFON FLEX AJUST CLIC-CLAC
6
UD
365
309.32
1,855.92
0.00
18
334.07
0.00
2,190.00
2,189.99
14
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
SILICON TRANSP CANO 10. ONZ
6
UD
265
224.57
1,347.42
0.00
18
242.54
0.00
1,590.00
1,589.96
15
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
BOQ P/FREG GRIVEN 4
6
UD
160
135.59
813.54
0.00
18
146.44
0.00
960.00
959.98
16
12162701 - Aditivos de pé
(...)
12162701 - Aditivos de pérdida de fluido de polímeros modificados
2.3.7.2.99
LLAVE STILSON TRUPER 14 STI 14
1
UD
900
762.71
762.71
0.00
18
137.29
0.00
900.00
900.00
17
12162701 - Aditivos de pé
(...)
12162701 - Aditivos de pérdida de fluido de polímeros modificados
2.3.7.2.99
GRI-35/MEZCL P/FREG CUELLO CIS
2
UD
1,900
1,610.16
3,220.32
0.00
18
579.66
0.00
3,800.00
3,799.98
18
12162701 - Aditivos de pé
(...)
12162701 - Aditivos de pérdida de fluido de polímeros modificados
2.3.7.2.99
GRI-62/MEZCL P/FREG CUELLO CIS
2
UD
1,970
1,669.49
3,338.98
0.00
18
601.02
0.00
3,940.00
3,940.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION.pdf
ADJUDICACION.pdf
Download
CUOTA COMP..pdf
CUOTA COMP..pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/2/2026_4_52 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,225.39
DOP
Budget Appropriation Value
28,225.39
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
959.98
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,639.98
DOP
----
View
2.3.9.8.02
9,975.52
DOP
----
View
2.3.6.3.04
8,649.91
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de materiales ferreteros
28,225.39
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0000
1
28,225.39
DOP
Aprobado
CUOTA COMP..pdf