1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1077082
Contract reference
INDOCAFE-2026-00003
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE INSTITUTO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOCAFE-DAF-CD-2026-0005
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE INSTITUTO.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
111,426.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Nicolas Ureña de Mendoza #117, Los Prados, Santo Domingo, D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2230858 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
94,428.99
0.00
16,997.22
0.00
115,792.22
111,426.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
300 RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11
300
RESMA
257.24
216.07
64,821.00
0.00
18
11,667.78
0.00
77,172.00
76,488.78
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
25 RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 14
25
RESMA
375.24
312.5
7,812.50
0.00
18
1,406.25
0.00
9,381.00
9,218.75
3
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
100 CAJAS DE GOMITAS BANDITAS # 18
100
CAJ
53.1
26.4
2,640.00
0.00
18
475.20
0.00
5,310.00
3,115.20
4
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
5 DOCENAS DE PAPEL DE MAQUINA SUMADORA
5
DOC
289.1
300.2
1,501.00
0.00
18
270.18
0.00
1,445.50
1,771.18
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
5 DOCENAS DE CLIP 50 mm #1
5
DOC
287.92
447
2,235.00
0.00
18
402.30
0.00
1,439.60
2,637.30
6
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
5 DOCENAS DE POSTING MEDIANO 3X 3
5
DOC
348.1
153
765.00
0.00
18
137.70
0.00
1,740.50
902.70
7
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
36 CAJITAS DE CLIPS BILETEROS # 32 mm 12/1
36
CAJ
100.3
55.15
1,985.40
0.00
18
357.37
0.00
3,610.80
2,342.77
8
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
3 DOCENAS DE POST IT 3 X 5
3
DOC
575.84
249.48
748.44
0.00
18
134.72
0.00
1,727.52
883.16
9
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
2 DOCENAS DE POST IT BANDERITAS
2
DOC
649
257.9
515.80
0.00
18
92.84
0.00
1,298.00
608.64
10
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
2 DOCENAS DE RESALTADORES AMARILLO
2
DOC
230.1
561.25
1,122.50
0.00
18
202.05
0.00
460.20
1,324.55
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
1 DOCENA DE RESALTADORES ROSADO
1
DOC
230.1
526.5
526.50
0.00
18
94.77
0.00
230.10
621.27
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
2 DOCENAS DE MARCADOR ROJO
2
DOC
271.4
403.16
806.32
0.00
18
145.14
0.00
542.80
951.46
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
2 DOCENAS DE MARCADORES NEGRO
2
DOC
271.4
403.16
806.32
0.00
18
145.14
0.00
542.80
951.46
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
2 DOCENAS DE MARCADORES AZUL
2
DOC
271.4
403.16
806.32
0.00
18
145.14
0.00
542.80
951.46
15
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
60 LIBRETAS RAYADAS GRANDES 8 1/2 X 11
60
UD
57.82
50.93
3,055.80
0.00
18
550.04
0.00
3,469.20
3,605.84
16
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
96 LIBRETAS PEQUEÑAS
96
UD
41.3
24.24
2,327.04
0.00
18
418.87
0.00
3,964.80
2,745.91
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
15 TIJERAS MANGO NEGRO DE OFICINA DE 8
15
UD
92.04
109.08
1,636.20
0.00
18
294.52
0.00
1,380.60
1,930.72
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
20 TIJERAS MANGO NEGRO DE OFICINA DE 7
15
UD
76.7
21.19
317.85
0.00
18
57.21
0.00
1,534.00
375.06
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/2/2026_7_43 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
111,426.21
DOP
Budget Appropriation Value
111,426.21
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
23,947.50
DOP
23,947.50
DOP
View
2.3.3.1.01
87,478.71
DOP
87,478.71
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
111,426.21
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770233711989mDVui
1
111,426.21
DOP
Aprobado
Link