1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1063095
Contract reference
FOMISAR-2026-00001
Contract description:
SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA REPONER EL INVENTARIO POARA EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2026.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FOMISAR-DAF-CD-2026-0002
Request Title
MATERIALES DE LIMPIEZA (Enero - Marzo 2026)
Description
MATERIALES DE LIMPIEZA (Enero - Marzo 2026) : Se requierel a compra de Materiales de Limpieza, para reponer el inventario para el Trimestre Enero - Marzo 2026..
Business Operation
PROTOCOLO
Reply Reference
FOMISAR-DAF-CD-2026-0001 (Superm. Mama Lola)_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,759.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS ARTICULOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE FOMISAR (calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.)
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2231014 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,459.70
0.00
0.00
3,300.26
16,470.00
23,759.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS
1
GAL
280
237.29
237.29
0.00
0.00
18
42.71
280.00
280.00
Mis observaciones:
'Gel, Triple acción, Protección de Manos
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO
36
UD
90
50.85
1,830.60
0.00
0.00
18
329.51
3,240.00
2,160.11
Mis observaciones:
'Rollos de color Blanco, de Doble Hoja, para Dispensadores de Papel de Baño
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
8
GAL
275
355.93
2,847.44
0.00
0.00
18
512.54
2,200.00
3,359.98
Mis observaciones:
'Alternativa al Cloro, ofertar varias Fragancias
4
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE MANCHAS y OXIDO EN PISOS
1
GAL
375
351.69
351.69
0.00
0.00
18
63.30
375.00
414.99
Mis observaciones:
'Removerdor de Manchas, Oxidos en pisos, Cerámicas, Etc.
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA
5
UD
375
425
2,125.00
0.00
0.00
0
0.00
1,875.00
2,125.00
Mis observaciones:
'Frasco de 750 Ml. (Cucarachas y Hormigas) No deja manchas, acción rápida y permanente.
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PARA BASURA
6
PAQ
30
25.42
152.52
0.00
0.00
18
27.45
180.00
179.97
Mis observaciones:
'Paquetes de 5 ó 6 unidades de fundas de 55 Gls.
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PARA ZAFACONES
3
PAQ
80
72.03
216.09
0.00
0.00
18
38.90
240.00
254.99
Mis observaciones:
'Paquete de 100 unidades de fundas 20 x 26
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
2
UD
200
165.25
330.50
0.00
0.00
18
59.49
400.00
389.99
Mis observaciones:
'Para Barrer, Palo de Madera
9
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
PAPEL TOALLA
4
UD
140
127.12
508.48
0.00
0.00
18
91.53
560.00
600.01
Mis observaciones:
'Rollos absorvente de 244.13 g, color Blanco
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA MANOS
2
GAL
325
300.85
601.70
0.00
0.00
18
108.31
650.00
710.01
Mis observaciones:
'Antibacteriano, de aroma fresco, para piel suave
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
25
UD
120
177.97
4,449.25
0.00
0.00
18
800.87
3,000.00
5,250.12
Mis observaciones:
'Frasco Aerosol de 8 Oz. (varias fragancias)
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL
12
PAQ
120
118.64
1,423.68
0.00
0.00
18
256.26
1,440.00
1,679.94
Mis observaciones:
'Paquetes de 500 unidades de color Blanco
13
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
SERVILLETAS DE BAñO PARA MANOS
7
UD
120
635.58
4,449.06
0.00
0.00
18
800.83
840.00
5,249.89
Mis observaciones:
'Rollos de color Blanco, de 18 - 20 Cms. de ancho; para secado de manos.
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA LIMPIAR
10
UD
50
42.37
423.70
0.00
0.00
18
76.27
500.00
499.97
Mis observaciones:
'de Microfibra, de 0.30 x 0.40 Cms. Aprox.
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPER
1
UD
250
156.78
156.78
0.00
0.00
18
28.22
250.00
185.00
Mis observaciones:
'No. 40, con palo de madera
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
4
GAL
110
88.98
355.92
0.00
0.00
18
64.07
440.00
419.99
Mis observaciones:
'Liquido
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/2/2026_7_10 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
43000
Budget Total Value
23,759.96
DOP
Budget Appropriation Value
23,759.96
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
2,125.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
3,840.05
DOP
----
View
2.3.9.9.05
434.96
DOP
----
View
2.3.2.2.01
5,849.90
DOP
----
View
2.3.7.2.03
710.01
DOP
----
View
2.3.9.1.01
10,800.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
FOMISAR-DAF-CD-2026-0002
23,759.96
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
FOMISAR-DAF-CD-2026-0002
1
23,759.96
DOP
Aprobado
SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2026-0002.pdf