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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1069505 
Contract referenceINAFOCAM-2026-00008 
Contract description:Contratación de servicio de lavado para los vehículos de esta institución. 
Services 
Contract Start:
25/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INAFOCAM-DAF-CD-2025-0144 
Contratación de servicio de lavado para los vehículos de esta institución. 
Contratación de servicio de lavado para los vehículos de esta institución. 
Departamento de Comunicaciones  
Jay & Bert, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
248,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2230452 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
210,169.490.0037,830.510.00248,000.00248,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
76111801 - Limpieza de ca(...)
2.2.8.5.03Contratación de servicio de lavado para los vehículos de esta institución. (Ver ficha Técnica)1UD248,000210,169.49210,169.490.001837,830.510.00248,000.00248,000.00
 
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Operation
General Source
248,000.00 DOP
248,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.8.5.03248,000.00  DOP
248,000.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO CONTRA FACTURA248,000.00  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1770230505502MGl1i1248,000.00  DOPLink