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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1072104
Contract reference
CEMADOJA-2026-00004
Contract description:
INSUMOS PARA EL AREA DE IMAGENES
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CD-2026-0004
Request Title
INSUMOS PARA EL AREA DE IMAGENES
Description
INSUMOS PARA EL AREA DE IMAGENES
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
INSUMOS PARA EL AREA DE IMAGENES_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
76,379 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2229213 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
76,100.00
0.00
0.00
279.00
76,380.00
76,379.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLAS DESECHABLES
500
UD
3.66
3.1
1,550.00
0.00
0.00
18
279.00
1,830.00
1,829.00
2
51181706 - Hidrocortisona
2.3.4.1.01
HIDROCORTISONA 100MG
50
UD
80
80
4,000.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
3
51102714 - Solución de cl
(...)
51102714 - Solución de cloruro sódico para irrigación
2.3.4.1.01
MAGADINE SOLUCION GALON
3
UD
2,100
2,100
6,300.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
6,300.00
4
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO GALON
36
GAL
1,437.5
1,437.5
51,750.00
0.00
0.00
0.00
51,750.00
51,750.00
5
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ALGODON ROLLOS
50
LB
250
250
12,500.00
0.00
0.00
0.00
12,500.00
12,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/2/2026_6_49 p.m..Pdf
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1.pdf
1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,379.00
DOP
Budget Appropriation Value
76,379.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
51,750.00
DOP
51,750.00
DOP
View
2.3.4.1.01
10,300.00
DOP
10,300.00
DOP
View
2.3.9.3.01
14,329.00
DOP
14,329.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
76,379.00
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770137944217xAQPo
1
76,379.00
DOP
Aprobado
Link