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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1061915 
Contract referenceINFOTEP-2026-00050 
Contract description:Compra de suministros de aseo de limpieza, para Stock de Almacén Nacional. 
Services 
Contract Start:
30/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/01/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INFOTEP-DAF-CD-2026-0051 
Compra de suministros de aseo de limpieza, para Stock de Almacén Nacional.  
Compra de suministros de aseo de limpieza, para Stock de Almacén Nacional.  
Almacén Nacional 
Suministros Expreso Hotelero, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
23,517.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/01/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Paseo de los Aviadores No. 3, Ensanche Miraflores, D.N. DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2228038 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,930.000.003,587.400.0024,100.0023,517.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos36GAL2402007,200.000.00181,296.000.008,640.008,496.00
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de ceramica12GAL2752302,760.000.0018496.800.003,300.003,256.80
    
3
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Toalla Microfibra50UD80653,250.000.0018585.000.004,000.003,835.00
    
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Brillo verde48UD2520960.000.0018172.800.001,200.001,132.80
    
5
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desgrasante24GAL2902405,760.000.00181,036.800.006,960.006,796.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
23,517.40 DOP
23,517.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0123,517.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suministros Expreso Hotelero, SRL23,517.40  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262.3.9.1.01202623,517.40  DOP