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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1062319
Contract reference
MICM-2026-00032
Contract description:
Adquisición de Productos de Limpieza para Uso de las Diferentes Áreas del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MICM-DAF-CM-2025-0188
Request Title
Adquisición de Productos de Limpieza para Uso de las Diferentes Áreas del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM.
Description
Adquisición de Productos de Limpieza para Uso de las Diferentes Áreas del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM - Exclusivo para MiPymes.
Business Operation
Suministro y Almacén
Reply Reference
MICM-DAF-CM-2025-0188
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
215,851.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Torre MICM, Av. 27 de febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Las condiciones de pago establecidas a crédito y a ser realizados en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días luego de haber depositado la factura y conduce en la Dirección Administrativa, ubica
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2226522 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
182,925.00
0.00
32,926.50
0.00
179,375.00
215,851.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo - 5 Libras
30
UD
375
185
5,550.00
0.00
18
999.00
0.00
11,250.00
6,549.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
100
GAL
200
60
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
20,000.00
7,080.00
12
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Atomizador
25
UD
275
70
1,750.00
0.00
18
315.00
0.00
6,875.00
2,065.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en Spray - 8 onzas
375
UD
225
198
74,250.00
0.00
18
13,365.00
0.00
84,375.00
87,615.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador Refill
175
UD
325
545
95,375.00
0.00
18
17,167.50
0.00
56,875.00
112,542.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
14.Acta de Apertura 0188.pdf
14.Acta de Apertura 0188.pdf
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15. Informe Prel. 0188.pdf
15. Informe Prel. 0188.pdf
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16. Acto PREL. 0188.pdf
16. Acto PREL. 0188.pdf
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17. Informe Def 0188.pdf
17. Informe Def 0188.pdf
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18. Acto Inf. Def 0188.pdf
18. Acto Inf. Def 0188.pdf
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Informe E. Eco. 0188.pdf
Informe E. Eco. 0188.pdf
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Acta de Adjudicacion 0188.pdf
Acta de Adjudicacion 0188.pdf
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Notificacion de Adj. y No Abj. 0188.pdf
Notificacion de Adj. y No Abj. 0188.pdf
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Orden de Compra GTG Industrial.pdf
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Cuota GTG Industrial.pdf
Cuota GTG Industrial.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,989.40
DOP
Budget Appropriation Value
23,989.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
23,989.40
DOP
23,989.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a Presentación de Factura.
23,989.40
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1769802607496mQeJb
1
23,989.40
DOP
Aprobado
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