1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1060473
Contract reference
HMDAG-2026-00015
Contract description:
MATERIAL GASTABLE DE CATETER, BAJANTE DE SUERO, SELLO DE AGUA, ALCOHO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMDAG-DAF-CD-2026-0011
Request Title
MATERIAL GASTABLE DE CATETER, BAJANTE DE SUERO, SELLO DE AGUA, ALCOHO
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE CATETER, BAJANTE DE SUERO, SELLO DE AGUA, ALCOHOL, PARA DE ESTE HOSPITAL DRA. ARMIDA GARCIA
Business Operation
farmacia
Reply Reference
MATERIAL GASTABLE DE CATETER, BAJANTE DE SUERO, SE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
243,828.12 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2223332 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
206,634.00
0.00
37,194.12
0.00
223,100.00
243,828.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42221513 - Kits de catete
(...)
42221513 - Kits de cateterización cardiovascular
2.3.9.3.01
CATETER HEMODIALISIS # 16
3
UD
900
850
2,550.00
0.00
18
459.00
0.00
2,700.00
3,009.00
2
42221513 - Kits de catete
(...)
42221513 - Kits de cateterización cardiovascular
2.3.9.3.01
CATETER VENOSO CENTRAL. DOBLE LUMEN #7
50
UD
900
800
40,000.00
0.00
18
7,200.00
0.00
45,000.00
47,200.00
3
42221513 - Kits de catete
(...)
42221513 - Kits de cateterización cardiovascular
2.3.9.3.01
CATETER VENOSO PERIFERICO (CORTO) #22
2,000
UD
40
38
76,000.00
0.00
18
13,680.00
0.00
80,000.00
89,680.00
4
42221615 - Tubos intraven
(...)
42221615 - Tubos intravenosos de medicación secundaria
2.3.9.3.01
BAJANTA DE SUERO DESCARTABLE. NORMAL
5,000
UD
10
10
50,000.00
0.00
18
9,000.00
0.00
50,000.00
59,000.00
5
42295401 - Lápices de cau
(...)
42295401 - Lápices de cauterización operados mediante pilas de uso quirúrgico
2.3.9.3.01
LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO
100
UD
70
68.5
6,850.00
0.00
18
1,233.00
0.00
7,000.00
8,083.00
6
42272404 - Unidad de dren
(...)
42272404 - Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios
2.3.9.3.01
SELLO DE AGUA (CAMARA SELLO DE AGUA
2
UD
1,200
997
1,994.00
0.00
18
358.92
0.00
2,400.00
2,352.92
7
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
ALCOHOL ISOPROPILICO 70%.
40
UD
900
731
29,240.00
0.00
18
5,263.20
0.00
36,000.00
34,503.20
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/1/2026_7_20 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRA 0011.pdf
ORDEN DE COMPRA 0011.pdf
Download
CERTIFICACION DE CUOTA 0011.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA 0011.pdf
Download
ADJUDICACION 0011.pdf
ADJUDICACION 0011.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
243,828.12
DOP
Budget Appropriation Value
243,828.12
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
34,503.20
DOP
----
View
2.3.9.3.01
209,324.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
243,828.12
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
-CD-2026-0011
11
243,828.12
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA 0011.pdf