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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1053130
Contract reference
SRSO-2025-00352
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0087
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Business Operation
División de Infraestructura y Hostelería
Reply Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0087-HM
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
221,250 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
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Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.2205308 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
187,500.00
0.00
33,750.00
0.00
220,250.00
221,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
16
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"
100
UD
480
355
35,500.00
0.00
18
6,390.00
0.00
48,000.00
41,890.00
16
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
CHEQUE HORIZONTAL DE 1"
50
UD
600
517
25,850.00
0.00
18
4,653.00
0.00
30,000.00
30,503.00
29
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
LATA DE CEMENTO PVC AZUL DE 8 OZ.
50
UD
450
442
22,100.00
0.00
18
3,978.00
0.00
22,500.00
26,078.00
42
40141734 - Conectores par
(...)
40141734 - Conectores para mangueras
2.3.9.8.02
MANGUERA FLEXIBLE PARA INODORO LARGA 3/8" X 3/4"
50
UD
95
179
8,950.00
0.00
18
1,611.00
0.00
4,750.00
10,561.00
53
40141611 - Válvulas de gl
(...)
40141611 - Válvulas de globo
2.3.6.3.04
PERA PARA INODORO
100
UD
250
62
6,200.00
0.00
18
1,116.00
0.00
25,000.00
7,316.00
68
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.6.5.8.01
TANQUE DE PRESIÓN DE 20 GALONES
20
UD
4,000
3,820
76,400.00
0.00
18
13,752.00
0.00
80,000.00
90,152.00
72
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE PRESIÓN DE 3/4"X19" (PVC)
50
UD
200
250
12,500.00
0.00
18
2,250.00
0.00
10,000.00
14,750.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/12/2025_3_44 p.m..Pdf
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ORDEN NO.SRSO-2025-00352 KHALICCO.pdf
ORDEN NO.SRSO-2025-00352 KHALICCO.pdf
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ACTO DE ERROR HUMANO.pdf
ACTO DE ERROR HUMANO.pdf
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CERT CUOTA COMPROMISO KHALICCO.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
401,083.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
98,477.49
DOP
----
View
2.3.5.5.01
30,713.63
DOP
----
View
2.6.5.2.01
240,597.28
DOP
----
View
2.3.6.3.04
31,295.37
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
401,083.77
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSO-CC-12-26
1
401,083.77
DOP
Vencido
CERT CUOTA COMPROMISO SUFERDOM.pdf