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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1063619 
Contract referenceMEM-2025-00652 
Contract description:Adquisición de Materiales de Oficina para uso del MEM. 
Goods 
Contract Start:
06/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MEM-DAF-CD-2025-0222 
Adquisición de Materiales de Oficina para uso del MEM. 
Adquisición de Materiales de Oficina para uso del MEM. 
Departamento de Control de Bienes 
Adquisición de Materiales de Oficina para uso del  
GoodsDominicana 
88,832.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D, N. 10101 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2203941 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
75,282.000.0013,550.760.0089,060.0088,832.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta adhesiva 3/4150UD12710716,050.000.00182,889.000.0019,050.0018,939.00
    
2
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta adhesiva doble cara 3/43UD10084252.000.001845.360.00300.00297.36
    
3
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta en gotero para sello color azul6UD160135810.000.0018145.800.00960.00955.80
    
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpa azul 12/150CAJ57848924,450.000.00184,401.000.0028,900.0028,851.00
    
5
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Banderitas adhesivas identificadoras de hojas (20 banderitas por tira de colores diferentes).10PAQ8572720.000.0018129.600.00850.00849.60
    
6
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Marcadores de pizarra rojo caja 12/120CAJ65055011,000.000.00181,980.000.0013,000.0012,980.00
    
7
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Marcadores de pizarra azul caja 12/120CAJ65055011,000.000.00181,980.000.0013,000.0012,980.00
    
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Marcadores de pizarra negro caja 12/120CAJ65055011,000.000.00181,980.000.0013,000.0012,980.00
 
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Operation
General Source
88,832.76 DOP
88,832.76 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0188,832.76  DOP
88,832.76  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Oficina para uso del MEM.88,832.76  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17659958269889pbcf188,832.76  DOPLink
2026EG1769109442037xshnR188,832.76  DOPLink