Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1049304 
Contract referenceSGN-2025-00074 
Contract description:ADQUISICION DE TONER, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
15/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SGN-DAF-CD-2025-0060 
ADQUISICION DE TONER, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION. 
ADQUISICION DE TONER, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 
Departamento Administrativo Financiero 
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
163,925.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2198359 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
138,920.000.0025,005.600.00138,920.00163,925.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE Cartucho 954XL, CYAN, para impresora HP2UD4,0254,0258,050.000.00181,449.000.008,050.009,499.00
    
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE Cartucho 954XL, BLACK, para impresora HP.2UD3,7953,7957,590.000.00181,366.200.007,590.008,956.20
    
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE Cartucho 954XL, MAGENTA, para impresora HP.20UD3,7953,79575,900.000.001813,662.000.0075,900.0089,562.00
    
4
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE Cartucho 954XL, color YELLOW, para impresora HP1UD3,7953,7953,795.000.0018683.100.003,795.004,478.10
    
5
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE Cartucho 938, color CYAN, para impresora HP3UD3,5653,56510,695.000.00181,925.100.0010,695.0012,620.10
    
6
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE Cartucho 938, color YELLOW, para impresora HP4UD2,5302,53010,120.000.00181,821.600.0010,120.0011,941.60
    
7
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE Cartucho 938, color YELLOW, para impresora HP5UD2,5302,53012,650.000.00182,277.000.0012,650.0014,927.00
    
8
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE Cartucho 938, color MAGENTA, para impresora HP4UD2,5302,53010,120.000.00181,821.600.0010,120.0011,941.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
163,925.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01163,925.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE TONER, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.163,925.60  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765568584926rfGXO1163,925.60  DOPLink