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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1048449 
Contract referenceCONAVIHSIDA-2025-00122 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES 
Goods 
Contract Start:
11/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONAVIHSIDA-DAF-CD-2025-0091 
ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES. 
ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES. 
Servicio Generales 
ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, S 
GoodsDominicana 
16,560.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
11/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2197368 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,034.000.002,526.120.0016,560.1216,560.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE DE ALTA CALIDAD 3 M20UD29.525500.000.001890.000.00590.00590.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CON OLOR , EN GALON20UD1181002,000.000.0018360.000.002,360.002,360.00
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR EN BOLA 5/115PAQ1181001,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON DE ALTA CALIDAD PARA LAVAR PLATOS20UD129.81102,200.000.0018396.000.002,596.002,596.00
    
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRAS AROMATICAS 40 GRAMOS76UD70.8604,560.000.0018820.800.005,380.805,380.80
    
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICROFIBRAS19UD54.2846874.000.0018157.320.001,031.321,031.32
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA MANOS ALTA CALIDAD EN GALON20UD141.61202,400.000.0018432.000.002,832.002,832.00
 
Contract Document Template

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Operation
General Source
16,560.12 DOP
16,560.12 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0116,560.12  DOP
16,560.12  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA16,560.12  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765477656310BNvWi116,560.12  DOPLink
2026EG1770833621367Z0Jyd116,560.12  DOPLink