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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1055713 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2025-00742 
Contract description:ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES. 
Goods 
Contract Start:
23/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/12/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0265 
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES. 
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Almacen de Propiedades del HCFA 
Oferta-Economica_EXT 
GoodsDominicana 
79,170 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
23/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/12/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2195953 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
79,170.000.000.000.0079,170.0079,170.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDOS DE AGUA 20/1125UD21021026,250.000.000.000.0026,250.0026,250.00
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01 LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA504UD10510552,920.000.000.000.0052,920.0052,920.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
79,170.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0179,170.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES.79,170.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765479352952YJqPT179,170.00  DOPLink