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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1047335 
Contract referenceBomberos SDE-2025-00143 
Contract description:COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (200) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE. 
Goods 
Contract Start:
10/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0137 
COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (200) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE. 
COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (200) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (200) PAQ. DE 
GoodsDominicana 
39,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2195527 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,000.000.000.000.0039,000.0039,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES200UD606012,000.000.000.000.0012,000.0012,000.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA200UD13513527,000.000.000.000.0027,000.0027,000.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
39,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0139,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL39,000.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765379535225vkNkA139,000.00  DOPLink