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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1061511 
Contract referenceHFMP-2025-00968 
Contract description:COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO PARA AIRE DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 
Goods 
Contract Start:
29/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMP-DAF-CD-2025-0624 
COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO PARA AIRE DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 
COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO PARA AIRE DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 
ALMACEN DE MANTENIMIENTO  
COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO PARA AIRE DEL ARE 
GoodsDominicana 
125,670 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2194764 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
106,500.000.0019,170.000.00106,500.00125,670.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42272015 - Kits de succió(...)
2.6.3.1.01BANDEJA DE DRENAJE /MANEJADOR2UD12,00012,00024,000.000.00184,320.000.0024,000.0028,320.00
    
2
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01MATERIIAL PARA DRENAJE1UD7,5007,5007,500.000.00181,350.000.007,500.008,850.00
    
3
72102404 - Aplicación de (...)
2.2.7.1.07MANTENIMIENTO PROFUNDO2UD8,5008,50017,000.000.00183,060.000.0017,000.0020,060.00
    
4
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01ALKA-BRITE PRODUCTO DE LIMPIEZA2UD6,5006,50013,000.000.00182,340.000.0013,000.0015,340.00
    
5
72102302 - Instalación, r(...)
2.2.7.1.04MANO DE OBRA3UD15,00015,00045,000.000.00188,100.000.0045,000.0053,100.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
125,670.00 DOP
125,670.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.1.0453,100.00  DOP----View
2.2.7.1.0720,060.00  DOP----View
2.6.3.1.0128,320.00  DOP----View
2.3.9.1.0124,190.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA125,670.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201920251125,670.00  DOP