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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1046875
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2025-00228
Contract description:
Adquisición de artículos y materiales de limpieza, a ser utilizados en las diferentes áreas de la institución (compras verdes)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/12/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CD-2025-0122
Request Title
Adquisición de artículos y materiales de limpieza, a ser utilizados en las diferentes áreas de la institución (compras verdes)
Description
Adquisición de artículos y materiales de limpieza, a ser utilizados en las diferentes áreas de la institución (compras verdes)
Business Operation
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
131399959_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
106,867.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2195151 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
90,566.07
0.00
16,301.89
0.00
109,298.00
106,867.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores en presentación aerosol de 8 onzas, diferentes olores.
55
UD
330
280.31
15,417.05
0.00
18
2,775.07
0.00
18,150.00
18,192.12
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Descurtidor de cerámica, en presentación de galón.
16
GAL
493
417.22
6,675.52
0.00
18
1,201.59
0.00
7,888.00
7,877.11
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Pares de Guantes domésticos size M, en latex, color amarillo.
125
UD
100
85
10,625.00
0.00
18
1,912.50
0.00
12,500.00
12,537.50
4
42295451 - Guantes de pre
(...)
42295451 - Guantes de preparación para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
Pares de Guantes domésticos size L, en latex, color amarillo.
50
UD
150
85
4,250.00
0.00
18
765.00
0.00
7,500.00
5,015.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla blanca absorbente
50
YD
211
178.57
8,928.50
0.00
18
1,607.13
0.00
10,550.00
10,535.63
6
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Cajas de Jabón en Espuma Antibacterial para manos (repuesto) en embace con contenido de 1.000 ml, presentación en cajas de 6/1.
6
CAJ
8,785
7,445
44,670.00
0.00
18
8,040.60
0.00
52,710.00
52,710.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Adjudicación del 122.pdf
Adjudicación del 122.pdf
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cuota de Monts.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/12/2025_7_56 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,867.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
5,015.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
101,852.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago factura según expediente
106,867.96
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765309871395rg9TD
1
106,867.96
DOP
Vencido
Link