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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.224751
Contract reference
TRABAJO-2018-00128
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/05/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TRABAJO-DAF-CM-2018-0008
Request Title
COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO
Description
COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO
Business Operation
ADMINISTRATIVO
Reply Reference
MOFIBEL SRL 1_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
211,289.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA LICDA. LIDABEL DE LOS SANTOS, ENC. ADMINISTRATIVA, SOLICITUD D/F 26/03/2018. NOTA: EL ITEM NO. 6 DIFIERE EN LAS CARACTERÍSTICAS O
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.452943 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
183,155.00
0.00
28,134.20
0.00
197,410.00
211,289.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE (FARDOS DE 24 PAQUETES Y LOS PAQUETES DE 12 SOBRES
30
UD
4,690
4,400
132,000.00
0.00
16
21,120.00
0.00
140,700.00
153,120.00
2
12164504 - Endulzantes
2.3.7.2.03
AZUCAR BLANCA PAQUETES DE 10 LIB
25
LB
270
224
5,600.00
0.00
16
896.00
0.00
6,750.00
6,496.00
3
12164504 - Endulzantes
2.3.7.2.03
AZUCAR CREMA PAQUETES DE 10 LIB
30
LB
250
213
6,390.00
0.00
16
1,022.40
0.00
7,500.00
7,412.40
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA DE 16 ONZ (FARDOS)
30
UD
160
152
4,560.00
0.00
0
0.00
0.00
4,800.00
4,560.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA DE 20 ONZ (FARDOS)
30
UD
200
165
4,950.00
0.00
0
0.00
0.00
6,000.00
4,950.00
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA (FRASCOS) 20 ONZ
20
UD
173
390
7,800.00
0.00
18
1,404.00
0.00
3,460.00
9,204.00
7
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO DE MELOCOTON (FUNDA)
25
UD
305
195
4,875.00
0.00
18
877.50
0.00
7,625.00
5,752.50
8
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO DE LIMON (FUNDA)
25
UD
305
195
4,875.00
0.00
18
877.50
0.00
7,625.00
5,752.50
9
12164504 - Endulzantes
2.3.7.2.03
AZUCAR BLANCA DE PAQ DE 5 LIB
45
PAQ
135
137
6,165.00
0.00
16
986.40
0.00
6,075.00
7,151.40
9
12164504 - Endulzantes
2.3.7.2.03
AZUCAR CREMA DE PAQ DE 5 LIB
55
PAQ
125
108
5,940.00
0.00
16
950.40
0.00
6,875.00
6,890.40
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Description
File Name
ORDEN DE COMPRA.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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038A42714CB452AD4465DE8F8418AC3186ADFF91A69E1DCEF6E85A1D28484FE7