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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1046930
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2025-00724
Contract description:
Adquisición de Artículos Varios
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0525
Request Title
Adquisición de Artículos Varios
Description
Adquisición de Artículos Varios
Business Operation
Almacén de Propiedades
Reply Reference
Adquisición de Artículos Varios_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
248,272 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2194202 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,400.00
0.00
37,872.00
0.00
248,036.00
248,272.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resmas de papel bond 20 8 1/2x11
200
UD
464.92
395
79,000.00
0.00
18
14,220.00
0.00
92,984.00
93,220.00
2
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
Rollo de papel Kraft de 24 pulgadas
20
UD
1,416
1,200
24,000.00
0.00
18
4,320.00
0.00
28,320.00
28,320.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel de baño para dispensadores 12/1
20
UD
2,820.2
2,390
47,800.00
0.00
18
8,604.00
0.00
56,404.00
56,404.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel toalla 6/1
20
UD
2,938.2
2,490
49,800.00
0.00
18
8,964.00
0.00
58,764.00
58,764.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollo de papel de baño
200
UD
57.82
49
9,800.00
0.00
18
1,764.00
0.00
11,564.00
11,564.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/12/2025_9_57 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,272.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
93,220.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
155,052.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
248,272.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765283279428d3XuM
1
248,272.00
DOP
Vencido
Link