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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1047324 
Contract referenceMICM-2025-00495 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza y Brillado para Uso en la Flotilla Vehicular de este MICM. 
Goods 
Contract Start:
10/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MICM-DAF-CM-2025-0167 
Adquisición de Materiales de Limpieza y Brillado para Uso en la Flotilla Vehicular de este MICM... 
Adquisición de Materiales de Limpieza y Brillado para Uso en la Flotilla Vehicular de este MICM. 
Departamento de Transportación  
MICM-DAF-CM-2025-0167 
GoodsDominicana 
240,997.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2192255 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
204,235.000.0036,762.300.00642,055.00240,997.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Cera de Brillo en Aerosol24UD1,70050512,120.000.00182,181.600.0040,800.0014,301.60
    
2
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Champú para Vehículo75GAL75025018,750.000.00183,375.000.0056,250.0022,125.00
    
3
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Abrillantador de Neumáticos en Gel 75GAL2,20065048,750.000.00188,775.000.00165,000.0057,525.00
    
4
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Abrillantador de Neumáticos Blanco75GAL2,50070052,500.000.00189,450.000.00187,500.0061,950.00
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador Líquido - 500 ml50GAL1,70050025,000.000.00184,500.000.0085,000.0029,500.00
    
6
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Desgrasante para Vehículos75GAL57539529,625.000.00185,332.500.0043,125.0034,957.50
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabón en Bola 50/12CAJ75075150.000.001827.000.001,500.00177.00
    
9
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Lanilla Microfibra36UD80652,340.000.0018421.200.002,880.002,761.20
    
10
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpia Cristales75GAL80020015,000.000.00182,700.000.0060,000.0017,700.00
 
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Sources with specific destination
240,997.30 DOP
240,997.30 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01240,997.30  DOP
240,997.30  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  A presentación de factura240,997.30  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765220938222LuFQf1240,997.30  DOPLink
2026EG1769106188114lygI51240,997.30  DOPLink