Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1045379 
Contract referenceHOMUYA-2025-00122 
Contract description:ADQUISICION DE SUMINISTROS DENTALES  
Goods 
Contract Start:
05/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOMUYA-DAF-CD-2025-0121 
Dept. Odontologia 
adquisicion y suministro odontologicos para uso en el hospital 
Dept. Odontologia 
OFERTA DE LOS SANTOS DENTAL,..,... 
GoodsDominicana 
34,381.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal VALDESIA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2192263 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
34,381.500.000.000.005,762.5334,381.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78121601 - Carga y descar(...)
2.2.4.3.02Flete1UD250250250.000.000.000.00250.00250.00
    
2
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.01Eyectores de saliva1PAQ250200200.000.000.000.00250.00200.00
    
3
42142502 - Agujas para an(...)
2.3.9.3.01Agujas largas1CAJ533.22440440.000.000.000.00533.22440.00
    
4
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.01anestesia al 4%3UD404,62013,860.000.000.000.00120.0013,860.00
    
5
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.01anestesia al 2%3UD303,55210,656.000.000.000.0090.0010,656.00
    
6
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.01anestesia al 3%2UD352,6405,280.000.000.000.0070.005,280.00
    
7
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.01desinfectante en spray ingenix1UD537.41467.5467.500.000.000.00537.41467.50
    
8
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.01lubricante p/tubina1UD3,053.92,5202,520.000.000.000.003,053.902,520.00
    
9
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.01copas de gomas1CAJ858708708.000.000.000.00858.00708.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
34,381.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0134,131.50  DOP----View
2.2.4.3.02250.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR SUMINISTRO DENTALES 34,381.50  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025113,431.00  DOP