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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1070289 
Contract referenceCONTRALORIA-2025-00524 
Contract description:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, LICENCIAS Y SOPORTE PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
26/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
CONTRALORIA-CCC-LPN-2025-0005 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, LICENCIAS Y SOPORTE PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, LICENCIAS Y SOPORTE PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 
Dirección de Tecnología de la Información 
Adquisicion de Licencias y Soportes- CONTRALORIA-C 
GoodsDominicana 
8,280,964.25 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
26/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2192004 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,602,428.240.00678,536.010.008,500,000.008,280,964.25
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
81112501 - Servicio de li(...)
2.2.5.9.01Fortianalyzer1UD600,000199,421.12199,421.120.0000.000.00600,000.00199,421.12
    
2
81112501 - Servicio de li(...)
2.2.5.9.01Fortisiem1UD1,200,0001,300,0001,300,000.000.0000.000.001,200,000.001,300,000.00
    
6
81111811 - Servicios de s(...)
2.2.8.7.05Soporte Central Telefónica1UD2,300,0002,118,659.282,118,659.280.0018381,358.670.002,300,000.002,500,017.95
    
8
81111811 - Servicios de s(...)
2.2.8.7.05Renovación soporte Librería HP1UD200,000249,632.74249,632.740.001844,933.890.00200,000.00294,566.63
    
9
81111811 - Servicios de s(...)
2.2.8.7.05Soporte cluster Nutanix 2UD2,100,0001,867,357.553,734,715.100.001,401,352.518252,243.450.004,200,000.003,986,958.55
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
4,280,195.91 DOP
0.01 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.5.9.014,280,195.91  DOP
0.01  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total4,280,195.90  DOPDiciembre2025
2  Total0.01  DOPFebrero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765220760191MbcoT14,280,195.91  DOPLink
2026EG1771872612345RRhaH10.01  DOPLink