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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1048823 
Contract referenceDIGEPRES-2025-00260 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T3 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
Goods 
Contract Start:
15/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEPRES-DAF-CM-2025-0019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T3 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T3 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
Departamento de Servicios Generales 
DIGEPRES-DAF-CM-2025-0019 
GoodsDominicana 
23,635.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2192105 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,030.000.003,605.400.0036,250.0023,635.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARAS LED REDONDA 18W BLANCA30UD7002557,650.000.00181,377.000.0021,000.009,027.00
    
6
27112126 - Alicates plano(...)
2.3.6.3.04ALICATE ELECTRICO1UD650250250.000.001845.000.00650.00295.00
    
14
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02FLUXOMETRO2UD6,8005,69011,380.000.00182,048.400.0013,600.0013,428.40
    
29
24121801 - Latas de aeros(...)
2.3.6.3.05SPRAY NEGRO5UD200150750.000.0018135.000.001,000.00885.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
23,635.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.019,027.00  DOP----View
2.3.6.3.04295.00  DOP----View
2.3.9.8.0213,428.40  DOP----View
2.3.6.3.05885.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS T3 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO23,635.40  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765297909399hXUt1123,635.40  DOPLink