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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1044497
Contract reference
ONDA-2025-00152
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTACIÓN DE LA ONDA.
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONDA-DAF-CD-2025-0139
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTACIÓN DE LA ONDA.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTACIÓN DE LA ONDA.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS VEHÍCUL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
114,991 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Roberto Pastoriza no. 317 Ensanche Naco, Santo Domingo RD
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2190905 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,450.00
0.00
17,541.00
0.00
115,640.00
114,991.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
SUMINISTRO E NSTALACION KIT DE CLUCTH: PLATO DE FRICCION, DISCO DE CLUTCH, COLLARIN RECTIFICACION DE VOLANTA, GRASA 80 W90, MANO DE OBRA.
1
UD
71,980
61,000
61,000.00
0.00
18
10,980.00
0.00
71,980.00
71,980.00
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
MANTRNIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA JAC BLANCA, 2019 PLACA EL09242 CHASIS LJ11PABDXKC092947: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE CABINA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOIL , FILTRO TAMPA DE CASOIL, 8 CUARTO DE ACEITE MOTOR 15W40, COMPLETARTODOS LOS FILTROS DE LAVADO SOPLETEADO Y ENGRASE.
1
UD
23,600
19,450
19,450.00
0.00
18
3,501.00
0.00
23,600.00
22,951.00
3
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO PREVENTIVO JEEP TOYOTA RUNNER ROJO 2006 PLACA EG02088 CHASIS JTEZU14R008061002 INCLUYE: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE CABINA, FILTRO DE AIRE, 7 CUARTO DE ACEITE MOTOR 10W30, COMPLETAR TODOS LOS FLUIDOS , LAVADO, SOPLETEO Y ENGRASE.
1
UD
20,060
17,000
17,000.00
0.00
18
3,060.00
0.00
20,060.00
20,060.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEN DE SERVICIO.pdf
ORDEN DE SERVICIO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,991.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
114,991.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
114,991.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17648567162154sske
1
114,991.00
DOP
Vencido
Link