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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1044530 
Contract referenceAYUNTAMIENTO MOCA-2025-00208 
Contract description:ADQUISICIÓN DE CAFÉ, BOTELLAS DE AGUA, BOTELLONES DE AGUA, CREMORA, AZÚCAR, NUEZ MOSCADA, CAJA DE JUGO E ICE TEA 
Goods 
Contract Start:
04/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0077 
ADQUISICIÓN DE CAFÉ, BOTELLAS DE AGUA, BOTELLONES DE AGUA, CREMORA, AZÚCAR, NUEZ MOSCADA, CAJA DE JUGO E ICE TEA 
ADQUISICIÓN DE CAFÉ, BOTELLAS DE AGUA, BOTELLONES DE AGUA, CREMORA, AZÚCAR, NUEZ MOSCADA, CAJA DE JUGO E ICE TEA 
ALMACEN Y SUMINISTRO 
Agua Pensakola, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
67,500 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 56000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2190525 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
67,500.000.000.000.0069,750.0067,500.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLITAS DE AGUA 450UD14013560,750.000.000.000.0063,000.0060,750.00
    
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01FUNDA DE HIELO135UD50506,750.000.000.000.006,750.006,750.00
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
Own resources
67,500.00 DOP
67,500.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0167,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO Agua Pensakola, SRL67,500.00  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025186167,500.00  DOP
2026186167,500.00  DOP