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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1043970
Contract reference
INDRHI-2025-01029
Contract description:
:COMPRA DE HERBICIDA, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJE DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2025-0147
Request Title
COMPRA DE HERBICIDA, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJE DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA.
Description
COMPRA DE HERBICIDA, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJE DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA.
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA
Reply Reference
OFERTA IRV INDRHI-DAF-CM-2025-0147
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
270,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2188818 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
270,000.00
0.00
0.00
0.00
320,600.00
270,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
GLIFOSINATO (LITROS)
400
L
524
300
120,000.00
0.00
0.00
0.00
209,600.00
120,000.00
2
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
DIURON (LITROS)
300
L
370
500
150,000.00
0.00
0.00
0.00
111,000.00
150,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2025_5_11 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2025_5_11 p.m..Pdf
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EG1764777728978iTmmM.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
270,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
270,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
270,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764777728978iTmmM
1
270,000.00
DOP
Vencido
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