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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1081478 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2025-00574 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS DISTINTOS HELIPUERTOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO 
Goods 
Contract Start:
07/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0207 
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS DISTINTOS HELIPUERTOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO  
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS DISTINTOS HELIPUERTOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO  
SERVICIOS GENERALES  
INGENIERIA MARTE CALVO, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
242,899.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2178837 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
205,846.950.000.0037,052.45242,930.00242,899.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60121211 - Pintura acríli(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA BLANCO 00 ( CUBETA )5UD13,52511,461.557,307.500.000.001810,315.3567,625.0067,622.85
    
2
60121211 - Pintura acríli(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO ( CUBETA )5UD31,66126,831.09134,155.450.000.001824,147.98158,305.00158,303.43
    
3
26121629 - Cable de alime(...)
2.3.9.6.01CABLE DE GOMA No.12200UD8571.9214,384.000.000.00182,589.1217,000.0016,973.12
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
242,899.40 DOP
0.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06225,926.28  DOP----View
2.3.9.6.0116,973.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
574  CHEQUE225,926.28  DOPDiciembre2025
574  CHEQUE16,973.12  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026DAF-CD-2025-020770.00  DOP