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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1037961 
Contract referenceSIE-2025-00283 
Contract description:Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Superintendencia de Electricidad. 
Goods 
Contract Start:
20/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2025-0048 
Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Superintendencia de Electricidad. 
Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Superintendencia de Electricidad. 
Dirección Administrativo Financiero 
SUPLIGENSA SRL PROCESO : SIE-DAF-CM-2025-0048 
GoodsDominicana 
9,706.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
26/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2175366 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,226.000.000.001,480.6831,080.009,706.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01:lips de billetrero 25 MM72UD50151,080.0000.0000.0018194.403,600.001,274.40
    
23
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01LABELS 2X4 BLANCO 100/16UD1,2005473,282.0000.0000.0018590.767,200.003,872.76
    
30
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR DE PIZARRA ROJO24UD808192.0000.0000.001834.561,920.00226.56
    
38
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR AMARILLO.180UD3061,080.0000.0000.0018194.405,400.001,274.40
    
39
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR AZUL96UD306576.0000.0000.0018103.682,880.00679.68
    
40
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR NARANJA120UD306720.0000.0000.0018129.603,600.00849.60
    
41
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR ROSADO.120UD306720.0000.0000.0018129.603,600.00849.60
    
42
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR VERDE96UD306576.0000.0000.0018103.682,880.00679.68
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
41,217.99 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0133,764.52  DOP----View
2.3.9.2.017,453.47  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Superintendencia de Electricidad.41,217.99  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763497669314xGKJt141,217.99  DOPLink