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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1040326 
Contract referenceDGEACCC-2025-00102 
Contract description:Adquisición de Utensilios de Cocina 
Goods 
Contract Start:
25/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGEACCC-DAF-CD-2025-0027 
Adquisición de Utensilios de Cocina 
Adquisición de Utensilios de Cocina 
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
Utensilios de Cocina_EXT 
GoodsDominicana 
133,270.97 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/01/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2176334 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
112.941,510,0020.329,460,00135.586,72133.270,97
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Juego de vaso de cristal 4UD3.532,923.135,5912.542,360,00182.257,620,0014.131,6814.799,98
    
2
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01Juego de taza para café 2UD1.408,923.601,697.203,380,00181.296,610,002.817,848.499,99
    
3
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01Juego de cubiertos cucharas y cuchillos 3UD2.8322.923,738.771,190,00181.578,810,008.496,0010.350,00
    
4
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01Elevador para postre2UD2.4194.576,279.152,540,00181.647,460,004.838,0010.800,00
    
5
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Termo de café 3UD3.1864.067,812.203,400,00182.196,610,009.558,0014.400,01
    
6
52151806 - Vaporeras para(...)
2.3.9.5.01Salten mediano2UD2.236,15.084,7510.169,500,00181.830,510,004.472,2012.000,01
    
7
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Copas para agua set 6/16UD2.2422.118,6412.711,840,00182.288,130,0013.452,0014.999,97
    
8
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.9.05Termos para hielo de 10 gls5UD6.130,13.69018.450,000,00183.321,000,0030.650,5021.771,00
    
9
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.9.05Termos para para comida de 10 gls5UD9.434,14.347,4621.737,300,00183.912,710,0047.170,5025.650,01
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
133,270.97 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0185,849.96  DOP----View
2.3.9.9.0547,421.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de factura133,270.97  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763575495535h5aKj1133,270.97  DOPLink