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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1039001 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2025-00153 
Contract description:Adquisición de insumos de limpieza para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
21/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2025-0036 
Adquisición de insumos de limpieza para uso de esta institución. 
Adquisición de insumos de limpieza para uso de esta institución. 
Div. de Almacén y Suministro 
Adquisición de insumos de limpieza para uso de est 
GoodsDominicana 
110,423.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2173441 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
95,105.000.0015,318.900.0091,200.00110,423.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de jabón liquido de manos (Ver documentos adjuntos)40UD10025010,000.000.000.000.004,000.0010,000.00
    
8
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Paquetes de toallas microfibra (Ver documentos adjuntos)20UD1,6001,60032,000.000.00185,760.000.0032,000.0037,760.00
    
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Paquetes de ambientadores (Ver documentos adjuntos)3UD1,9001,7505,250.000.0018945.000.005,700.006,195.00
    
11
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Piedra para inodoro (Ver documentos adjuntos)20UD60651,300.000.0018234.000.001,200.001,534.00
    
14
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador de gatillo 16 oz (Ver documentos adjuntos)10UD1201601,600.000.0018288.000.001,200.001,888.00
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Cajas de vasos 4 oz (Ver documentos adjuntos)15UD3,0002,83542,525.000.00187,654.500.0045,000.0050,179.50
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo de 30 libras (Ver documentos adjuntos)2UD1,0501,2152,430.000.0018437.400.002,100.002,867.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
191,384.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0117,700.00  DOP----View
2.3.3.2.01173,684.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de insumos de limpieza para uso de esta institución.191,384.20  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1762971876365b7aWF1191,384.20  DOPLink