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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1035725
Contract reference
UNIHSAM-2025-00044
Contract description:
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/01/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UNIHSAM-DAF-CM-2025-0017
Request Title
MATERIALES E INSUMOS MEDICOS
Description
MATERIALES E INSUMOS MEDICOS
Business Operation
FARMACIA HOSPITALARIA
Reply Reference
OFERTA ECONOMICA PROCESO UNIHSAM-DAF-CM-2025-0017
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,640 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/01/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2172727 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,640.00
0.00
0.00
0.00
13,800.00
7,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
11121802 - Algodón
2.3.1.3.02
algodon en rollo de 1 lb
8
UD
300
130
1,040.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
1,040.00
1
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
Solución salina 0.9% 500ml
120
UD
95
55
6,600.00
0.00
0.00
0.00
11,400.00
6,600.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/11/2025_3_43 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA EPX.pdf
ORDEN DE COMPRA EPX.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,832.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
2,832.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
45
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
2,832.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
16
1
49,380.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO.pdf