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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1051857
Contract reference
INDOTEL-2025-01036
Contract description:
Contratación de servicios e instalación de cristalería para cubículos de oficinas en Centro Indotel Rene Del Risco Bermúdez
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2025-0059
Request Title
Contratación de servicios e instalación de cristalería para cubículos de oficinas en Centro Indotel Rene Del Risco Bermúdez
Description
Contratación de servicios e instalación de cristalería para cubículos de oficinas en Centro Indotel Rene Del Risco Bermúdez
Business Operation
Unidad de Infraestructura
Reply Reference
Contratación de Servicios e Instalación de cristal
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
409,460 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Isabel la católica No. 214, Edificio Rene Del Risco, Zona Colonial, Distrito Nacional
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2171002 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
347,000.00
0.00
62,460.00
0.00
480,000.00
409,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.7.1.01
Servicio e instalación de cristalería para cubículos
1
UD
480,000
347,000
347,000.00
0.00
18
62,460.00
0.00
480,000.00
409,460.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_7/11/2025_6_13 p.m..Pdf
Download
Orden_de_servicio_formato_firma_digital_7_11_2025_6_13_p.m_signed.pdf
Orden_de_servicio_formato_firma_digital_7_11_2025_6_13_p.m_signed.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
409,460.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
409,460.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
409,460.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
445
1
409,460.00
DOP
Vencido
Cuota (7).pdf