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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1031811 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2025-00198 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES (PCB-CD-4257) 
Goods 
Contract Start:
04/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido04/11/2025 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0091 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES (PCB-CD-4257) 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES (PCB-CD-4257) 
Dirección Administrativa 
MATISA_EXT 
GoodsDominicana 
25,467.49 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2168124 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,582.620.003,884.870.0034,900.0025,467.49
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
27131604 - Lubricadores n(...)
2.3.7.1.06ILUSTRADOR DE NEUMATICO (AMOROL)9GAL9601,038.139,343.170.00181,681.770.0014,400.0011,024.94
    
11
15121509 - Aceite de fren(...)
2.3.7.1.05POWER STEERING15UD300207.633,114.450.0018560.600.0010,500.003,675.05
    
14
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99CERA DE VEHICULO5UD1,0001,8259,125.000.00181,642.500.0010,000.0010,767.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
146,055.68 DOP
146,055.68 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.05139,700.20  DOP----View
2.2.5.3.041,085.60  DOP----View
2.3.7.1.065,269.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  4257146,055.68  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201642571146,055.68  DOP